Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 20 tytułów spełniających kryteria: Kontrola wewnętrzna -- Polska -- poradniki.
Sortuj wg: 
   Ogranicz:  
 Nast.

 1.
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych / S. Bach, A. Gawrońska-Baran, A. Kumpiałowska, A. Kuszel-Kowalczyk, M. Rotkiewicz, E. Sławińska-Tomtała, P. Walczak, P. Wieczorek.
Autor: Bach, Sebastian., Gawrońska-Baran, Andrzela., Kumpiałowska, Agata., Kuszel-Kowalczyk, Anna., Rotkiewicz, Marek., Sławińska-Tomtała, Ewa., Walczak, Piotr (finanse)., Wieczorek, Piotr (rachunkowość)., Wydawnictwo C.H. Beck.
Wydawnictwo C. H. Beck, 2016.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Seria: Beck Info Biznes
Sektor Publiczny w Praktyce
 Dodaj do listy podr. 

 2.
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych : [regulaminy, instrukcje, zarządzenia wraz z procedurami] / pod red. Ewy Sławińskiej-Tomtały.
Autor: Sławińska-Tomtała, Ewa. Red., Wydawnictwo C.H. Beck.
Wydawnictwo C. H. Beck, 2014.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Seria: Finanse Publiczne dla Praktyków
Beck Info Biznes
 Dodaj do listy podr. 

 3.
Audyt wewnętrzny w praktyce : audyt operacyjny i finansowy / Konrad Knedler, Mirosław Stasik.
Autor: Knedler, Konrad., Stasik, Mirosław., Akademia Kształcenia Kadr., AuditSolutions.
Akademia Kształcenia Kadr : www.AuditSolutions.pl, 2014.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 4.
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych : regulaminy, instrukcje, zarządzenia wraz z procedurami / pod red. Ewy Sławińskiej-Tomtały.
Autor: Sławińska-Tomtała, Ewa. Red., Wydawnictwo C.H. Beck.
Wydawnictwo C. H. Beck, 2012.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Seria: Finanse Publiczne dla Praktyków
Beck Info Biznes
 Dodaj do listy podr. 

 5.
Kontrola zarządcza w jednostce : poradnik dla kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych / Eugeniusz Woźniak.
Autor: Woźniak, Eugeniusz (zamówienia publiczne).
Nowator Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy, 2011.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 6.
Audyt wewnętrzny w praktyce : audyt operacyjny i finansowy / Konrad Knedler, Mirosław Stasik ; Polska Akademia Rachunkowości.
Autor: Knedler, Konrad., Stasik, Mirosław.
Polska Akademia Rachunkowości, 2010.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Seria: Praktyczna Edukacja
 Dodaj do listy podr. 

 7.
Audyt wewnętrzny dochodów jednostki samorządu terytorialnego : wzory kwestionariuszy, testy zgodności / Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Jerzy Sputowski.
Autor: Wojdylak-Sputowska, Zofia., Sputowski, Arkadiusz Jerzy.
Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2008.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 8.
Kontrola wewnętrzna - zintegrowana struktura ramowa / [pod red. Urszuli Kamińskiej ; tł. pod kier. Edmunda J. Saundersa].
Autor: Saunders, Edmund J. Tł., Kamińska, Urszula (ekonomia). Red.
PIKW, 2008.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 9.
Kontrola ZUS : skuteczne formy obrony płatników składek / Andrzej Ponczek.
Autor: Ponczek, Andrzej Grzegorz (1977- )., Wydawnictwo AD. Drągowski.
Wydawnictwo AD Dragowski, 2008.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Seria: Poradnik Księgowego - AD. Drągowski
 Dodaj do listy podr. 

 10.
Audyt środków unijnych / Artur Piaszczyk.
Autor: Piaszczyk, Artur.
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

  12Nast.

Dodaj/Usuń z listy podręcznej (maks=100, np. 1,2 5-20) 

Format:HTMLTekstowyOddzielone znakiemMLAChicago
Wyślij pozycje emailem: (maks=100, np. 1,2 5-20) 
Temat: 
Wyślij do (email):

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal